近日,耐克森公布2022年財務業績。主要數據如下:
1、與2021年相比,電氣化業務在價值驅動下,有機增長+12.9%。
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2、耐克森持續部署電氣化戰略路線圖,提前完成Centelsa整合,宣布另一筆電氣化領域的收購,以及擬議的通訊系統業務剝離Amplify和SHIFT Prime項目通過更多的創新和服務,進一步加速電氣化業務結構性增長,息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)增長6700萬歐元。
在Celtic Interconnector項目的推動下,Generation & Transmission業務集團的在手訂單(包括已中標尚未簽署合同)訂單創記錄增長35億歐元,與2021年12月底相比增長51%。哈爾登高壓電廠產能擴大的投資項目步入正軌。
3、資產負債結構穩健,凈債務1.82億歐元,流動資金增多,能夠更好的支持耐克森戰略的執行。
4、2022年每股擬派發股息2.10歐元,與2021年相比提升+75%。
5、加速脫碳化進程:提前實現SBTi目標,與2019年相比,溫室氣體排放量降低28%。
6、發布2023年全年指導意見,息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)范圍為5.7-6.3億歐元;正常化的自由現金流范圍為1.5-2.5億歐元。
耐克森首席執行官hristopher Guérin表示:“我很高興地向大家宣布,耐克森‘變革之風’戰略的第一年目標已全面且按時完成。我們的業績創新了集團歷史紀錄,感謝每一位耐克森同仁的辛勤付出。
隨著全球電網投資猛增,我們電氣化業務也達到+12.9%有機增長,息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)業績、發電和輸電訂單均創歷史新高。我們踐行的可持續發展承諾也得到了很好回報,降低生產對環境影響的同時實現財務業績的增長。2019年以來,碳排放量減少了28%。我們再次證明‘努力倡導全球可持續電氣化’的目標是正確的。
在這一年里,我們通過推出和拓展全新的產品與服務項目,滿足我們客戶不斷變化的需求,提升客戶滿意度。SHIFT Prime計劃不僅實現了財務業績,還為我們未來幾年持續結構性增長奠定扎實的基礎。
我們宣布收購REKA 電纜(有待監管部門批準),同時就通訊系統業務出售給Syntagma Capital進行獨家談判,就業務結構調整取得實質性的進展。
在過去的四年里,我們按時全面地履行了所有承諾,完美踐行獨特的愿景,善用E3創新模式,在經濟、環境和參與之間找到正確的業務績效平衡。
展望未來,我們將繼續專注于戰略計劃的執行,并致力實現能源轉型。我們必將在不斷變化的商業環境中持續提升財務業績,為利益相關方創造長期價值。”
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